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[多选题]

财务报告内部控制的有效性包括()。

A.设计有效性

B.实验有效性

C.运行有效性

D.测试有效性

E.评价有效性

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更多“财务报告内部控制的有效性包括()。A.设计有效性B.实验有效性C.运行有效性D.测试有效性E.评价”相关的问题

第1题

SOX法案第404章要求证券交易委员会出台相关规定,所有除投资公司以外其年报中都必需包括()

A.管理层建立和保护恰当内部控制结构和财务报告程序的义务报告

B.管理层就公司内部控制结构和务报告程序的有效性在该财政年度完毕出具的评价

C.治理层建立和保护信当内部控制构造和财务报告程序的责任报告

D.治理层就公司内部控制结构和财务报告程序的无效性在该财政年度完毕出具的评价

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第2题

以下有关内部控制审计的说法中,错误的是()。

A.审计范围严格限定为财务报告内部控制

B.审计意见覆盖的范围是财务报告内部控制有效性

C.注册会计师只对特定基准日内部控制的有效性发表意见

D.注册会计师只对特定基准日内部控制进行测试

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第3题

下列有关内部控制的说法中,错误的是()。(2012)

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第4题

在注册会计师选取拟测试控制时,下列说法对的有()。

A.注册会计师应当针对每一有关认定获取控制有效性审计证据

B.针对每一有关认定,注册会计师应当测试与其有关所有控制

C.对被审计单位在财务报告内部控制评价中测试控制,注册会计师均应当予以测试

D.在拟定与否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同其他控制,与否足以应对评估某项有关认定错报风险

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第5题

内部审计对企业内部控制的评价包括()。

A.公司整体层面的评价

B.公司业务层面的评价

C.评估局部控制的有效性

D.评估整体控制的有效性

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第6题

商业银行内部审计事项包括()。

A.公司治理的健全性和有效性

B.经营管理的合规性和有效性

C.内部控制的适当性和有效性

D.风险管理的全面性和有效性

E.信息系统的持续性、可靠性和安全性

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第7题

财务报告编制阶段内部控制就是对财务报告生成过程各个环节的控制,具体包括:()

A.企业报告列示的资产、负债、所有者权益金额应当真实可靠

B.提升、调动与基础培训

C.企业报告应当如实列示当期收入、费用和利润

D.企业集团应当编制合并报表,明确合并报表的合并范围和合并方法

E.企业编制报告,应当充分利用信息技术,提高工作效率和工作质量,减少或避免编制差错和人为调整因素

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第8题

下列关于了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是()

A.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性

B.了解内部控制包括评价控制的设计和确定控制是否有效运行

C.在测试控制运行有效性时,注册会计师需要抽取足够数量的交易进行检查或对多个不同时点进行观察

D.如果被审计单位在所审计期间内的不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性

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第9题

从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第10题

下列有关了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是()。

A.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性

B.了解内部控制包括评价控制的设计和确定控制是否有效运行

C.在了解内部控制是否得到执行时,注册会计师只需抽取少量的交易进行检查或观察某几个时点

D.如果被审计单位在所审计期间内的不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性

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第11题

在内部控制的职责分工中,董事会的职责主要包括()。

A.明确设定可接受的风险水平

B.保证高级管理层采取必要的风险控制措施

C.保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营

D.保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系

E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

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