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[判断题]

一般进出口货物适用纳税义务人向海关纳税申报之日的税则税率。()

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更多“一般进出口货物适用纳税义务人向海关纳税申报之日的税则税率。()”相关的问题

第1题

根据关税的有关规定,进口货物自运输工具申报进境之日起()内,由进口货物的纳税义务人向货物进境地海关申报关税。

A.24小时以前

B.14日

C.15日

D.1个月

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第2题

试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的纳税人在日常办理增值税纳税申报时应提供以下哪些资料()。

A.《农产品核定扣除增值税进项税额计算表(汇总表)》、《投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表》

B.《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附表

C.《成本法核定农产品增值税进项税额计算表》、《购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表》

D.《购进农产品用于生产经营且不构成货物实体核定农产品增值税进项税额计算表》

E.《农产品增值税进项税额核定扣除标准申请表》、《购进农产品直接销售或用于生产经营且不构成货物实体进项税额核定扣除备案表》

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第3题

增值税一般纳税人申报时需要报送《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及附表各3份,但按照升级规范,纳税人如在办税服务厅申报,可适当减少申报表报送份数。()
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第4题

某小型汽车销售公司2013年营业额200余万元,帐务不健全,不能准确核算进项税额与销项税额,其2014年4月份进行增值税申报时,以下说法正确的有()。

A.未认定为一般纳税人应按小规模纳税人的征收率3%填写申报表

B.应报送《增值税小规模纳税人纳税申报表》,但应纳税款按17%计算

C.应视同增值税一般纳税人管理,报送《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其相应附表

D.应按小规模纳税人管理,报送《增值税小规模纳税人纳税申报表》,应纳税款按3%计算

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第5题

某机动车辆经销企业在进行增值税一般纳税人申报时,需提供以下资料()。

A.《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附表

B.机动车销售统一发票清单及电子信息、统一发票领用存月报表,以及已开具的统一发票存根联

C.代码清单

D.机动车辆生产企业销售明细表及电子信息

E.机动车辆经销企业销售明细表及电子信息

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第6题

增值税一般纳税人依照税收法律法规及相关规定确定的申报期限、申报内容申报缴纳增值税。纳税人办理该涉税事项时,需要提供的资料包括()

A.《增值税纳税申报表(适用增值税一般纳税人)》及附表各3份;

B.使用防伪税控系统、货运专票税控系统或机动车发票税控系统的纳税人应报送税控IC卡或报税盘;

C.符合抵扣条件且在本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”“货物运输业增值税专用发票”、税控“机动车销售统一发票”抵扣联;

D.符合抵扣条件且在本期申报抵扣的《海关进口增值税专缴款书》、购进农产品取得的普通发票的复印件;

E.已开具的农产品收购凭证存根联或报查联。

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第7题

出口企业以来料加工贸易方式出口货物并办理海关核销手续后,向主管税务机关办理来料加工出口货物免税核销手续。纳税人在办理《来料加工免税证明》核销的涉税事项时,需要报送的资料包括()

A.《来料加工出口货物免税证明核销申请表》及正式申报电子数据。

B.海关签发的核销结案通知书。

C.出口货物报关单原件及复印件。

D.《来料加工免税证明》

E.加工企业开具的加工费的普通发票原件及复印件。

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第8题

下列各项中,不属于关税纳税义务人的是()。

A.进口货物的收货人

B.出口货物的发货人

C.进出境物品的所有人

D.邮递方式出境物品的收件人

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第9题

关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题,以下说法错误的有()。

A.按固定期限纳税的小规模纳税人可以选择以1个月或1个季度为纳税期限,一经选择,一个会计年度内不得变更

B.按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。已预缴税款的,可以向预缴地主管税务机关申请退还

C.小规模纳税人2019年1月份销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,2019年第一季度销售额未超过30万元),但当期因代开普通发票已经缴纳的税款,可以在办理纳税申报时向主管税务机关申请退还

D.适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额前的销售额确定是否可以享受本公告规定的免征增值税政策

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第10题

以下关于增值税纳税申报期的表述,正确的是()。

A.纳税人进口货物的,应当自海关填发税款缴纳凭证的次日起7日内缴纳税款

B.纳税人进口货物的,应当自海关填发税款缴纳凭证的当日起7日内缴纳税款

C.以1,3,5,10,15日为一个纳税期的,自期满之日起5日内预缴税款,次月1日起10日内进行申报,结清税款

D.以一个月为纳税期的,自期满之日起10内申报纳税

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第11题

非居民个人取得特许权使用费所得且扣缴义务人未扣缴税款的,应当在取得所得的次年3月1日至6月30日内,向扣缴义务人主管税务机关办理纳税申报。()
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