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[判断题]

纳税人因为实际经营业务需要,放弃享受减按1%征收率纳税政策的,仍可开具3%征收率发票。()

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更多“纳税人因为实际经营业务需要,放弃享受减按1%征收率纳税政策的,仍可开具3%征收率发票。()”相关的问题

第1题

某公司是湖北省武汉市一家制造业小企业,属于按季度申报的增值税小规模纳税人,季度销售额通常在100万左右,可以享受这次支持复I复业政策中对湖北省小规模纳税人免征增值税优惠政策但是因为大多是给一些大企业做配套生产,下游企业因为抵扣的需求,会要求我们开具专用发票下列说法正确的是()

A.可以享受免税,同时可以按适用税率或者征收率开具专用发票

B.可以放弃免税,同时可以按适用税率或者征收率开具专用发票

C.可以享受免税,可以开具普通发票,下游可以凭普通发票进行抵扣进项税

D.只能享受免税,只能开具普通发票

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第2题

营业执照核准经营范围为农机设备及配件销售的某农机销售公司(小规模纳税人)临时销售辣椒一批给某事业单位食堂,售价20600元,下列说法正确的是()。

A.该纳税人可以持税务登记证副本、销售合同向主管税务机关办税服务厅申请代开普通发票,需要缴税600元

B.该笔业务可以开具自己单位领用的税控机发票,并可以享受免税待遇

C.该纳税人可以持税务登记证副本、销售合同向主管税务机关办税服务厅申请免税代开普通发票

D.该纳税人自身不经营辣椒销售,可以委托其他果蔬销售公司代为开具普通发票,因辣椒销售属于免税产品,不需要缴纳增值税税款

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第3题

增值税小规模纳税人3月至5月,适用减按1%征收率,纳税人可以开具3%征收率发票的情况有:()

A.声明放弃减税

B.以前年度已经申报取得收入或1,2月份已经取得收入,未开发票,本次补开发票

C.以前已开具的发票明细有误,需红冲再重新开具发票

D.以前合同签订的是3%征收率,针对这个合同开具发票

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第4题

综合所得汇缴期内,纳税人可自行向汇缴地主管税务机关报送《个人所得税专项附加扣除信息表》办理专项附加扣除的情形有()

A.大病医疗专项附加扣除

B.纳税人未取得工资、薪金所得,仅取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得需要享受专项附加扣除的

C.一个纳税年度内,纳税人在扣缴义务人预扣预缴税款环节未享受或未足额享受专项附加扣除的

D.纳税人取得经营所得需要享受专项附加扣除的

E.纳税人取得财产转让所得需要享受专项附加扣除的

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第5题

下列关于纳税人享受增值税减免税优惠说法正确有()。

A.纳税人享受减免税的条件发生变化的,应自发生变化之日起15个工作日内向税务机关报告

B.纳税人可以放弃免税,放弃免税后,36个月内不得再申请免税

C.纳税人同时从事减免项目与非减免项目的,应分别核算,不能分别核算的,不能享受减免税

D.对于执法机关查补的税款,不得执行由财政和税务机关给予返还的优惠政策

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第6题

以下优惠办理规范中的事项的办理时间为即时办结有 ()。

A.申报享受税收减免

B.税收减免备案

C.纳税人放弃免(减)税权声明

D.税收减免核准

E.以上都是

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第7题

对增值税一般纳税人实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策有:()。

A.增值税一般纳税人从事高新技术产业

B.增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品

C.增值税一般纳税人提供管道运输服务

D.经人民银行、银监会、商务部批准经营融资租赁业务的提供有形动产融资租赁服务

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第8题

下列不属于需要办理临时经营设立登记的是()

A.从事生产经营的纳税人外出经营,在外出县(市)从实际经营或提供劳务之日起连续12个月内累计超过

B.180天的。

C.从事生产经营的纳税人未办理工商营业执照也未经有关部

D.门批准设立的。

E.异地非正常户纳税人的法定代表人或经营者申请办理新的税务登记的。

F.境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供服务的

G.异地非正常户纳税人的财务负责人、股东或经营者申请办理新的税务登记的。

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第9题

纳税人现有发票数量不能满足日常经营业务需要,需增加发票数量,申请增加的发票数量,应与最近多少个月所购发票的月平均数量相符。()

A.二个月

B.三个月

C.五个月

D.半年

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第10题

下列关于纳税申报的表述中不正确的是()。

A.处于免税期间的纳税人可以不进行纳税申报

B.纳税人以邮寄方式申报纳税的,其邮件寄出的邮戳日期为实际申报日期

C.纳税人需要延期纳税的,可以电话告知税务机关

D.纳税人当期没有业务往来的,可以不进行纳税申报

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第11题

符合清算条件的某企业所得税纳税人向主管税务机关提出注销申请时,下列涉税事项也是其必须要完成的()。

A.需要完成月(季)度预缴纳税申报

B.必须以实际经营期的所得进行当年年度企业所得税纳税申报

C.注销审批前须完成企业所得税清算申报

D.不需要进行当年年度企业所得税纳税申报,只需要注销审批前须完成企业所得税清算申报即可

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