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[单选题]

管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当

A.接受该业务,因为没有损害客观性

B.不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制

C.接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损

D.不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性

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更多“管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当”相关的问题

第1题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:

1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。

2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。

3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。

4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。

要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。

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第2题

下列有关内部审计报告的说法中,错误的是()。

A.内部审计报告应当声明内部审计是按照审计法的规定实施的

B.内部审计报告应当对所发现的事实的具体情况、应遵照的标准、事实与标准的差异、已经或可能造成的影响以及产生原因做出说明

C.审计意见是针对审计发现的主要问题提出的处理意见

D.审计意见的权威性取决于组织适当管理层对内部审计机构的授权

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第3题

内部审计存在的原因不包括:A上市公司规模的日益扩大B机构和其业务的日益复杂C使管理层独立履行

内部审计存在的原因不包括:

A上市公司规模的日益扩大

B机构和其业务的日益复杂

C使管理层独立履行其责任

D提高企业运作效率并增强其活动的附加值

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第4题

首席审计官和内部审讣部门应()向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?

A.按月

B.按季

C.每半年

D.按年

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第5题

从国际层面来看,监管层对内部审计的要求主要体现在()A资本B资金C沟通D合作

从国际层面来看,监管层对内部审计的要求主要体现在()

A资本

B资金

C沟通

D合作

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第6题

近期,某证券公司短信平台系统被不法分子从外部攻入,不法分子破解了密码强度较低的用户账户,并使用该账户登陆短信平台,向85万客户发送诈骗短信,造成不良社会影响。证券公司正确的应对方式有()。
A.健全信息技术治理结构,明确经营管理层、合规管理、风险管理、内部审计部门、信息技术部门、各业务部门及分支机构的信息技术管理职责和工作程序,并建立相应的绩效考核和责任追究机制

B.对信息系统实施用户认证和访问控制管理,信息系统的管理、操作和访问权限管理应当遵循最小功能原则和最小策略原则,并经合规部门审批同意

C.明确密码管理要求,加强机控、人控防范措施,保障信息系统的安全平稳运行

D.制定应急预案,加强应急演练,确保发生可能影响重要信息系统正常运行的突发事件时迅速反应,妥善应对,尽可能降低突发事件对业务的影响。

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第7题

关于注册会计师与被审计单位治理层的沟通,下列说法中,正确的是()。

A.与治理层沟通的书面记录是一项审计证据,所有权属于会计师事务所

B.如果注册会计师应治理层的要求向第三方提供为治理层编制的书面沟通文件的副本,注册会计师有责任向第三方解释其在使用中产生的疑问

C.在与治理层沟通前,应当与管理层讨论

D.如果被审计单位设有内部审计,注册会计师应当在与治理层沟通前与内部审计人员讨论相关事项

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第8题

某内部审计部门在开展基建工程审计时,审计师怀疑构架用钢材不符合合同规定。内部审计部门没有工程方面的人员。内部审计部门恰当的行动是()。

A.对这个差异安排一定的财力,编制一份缺陷发现报告

B.询问工程主管,以解释为何存在这种差异

C.要求暂停合同付款,直到这个差异得到解决

D.询问公司或咨询工程师,确定这种钢材是否符合合同规定

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第9题

审计部主要履行审计职责有:对财务收支活动进行审计监督和确认、对内部控制建设及执行情况进行审计评价和确认、对管理和效益情况进行审计监督、评价和咨询、对二级单位、项目部、关键业务部室领导人员经济和管理责任履行情况进行审计监督和评价、对信息系统进行审计监督和评价、对分包工程结算进行审计监督。()
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第10题

下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?()

A.内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官担任着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复

D.内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第11题

从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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